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遂寧日報社2019年部門預算編制說明

新聞來源:遂寧新聞網 更新時間: 2019-04-03 14:44

遂寧日報社2019年部門預算

目  錄

第一部分  2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

九、政府性基金預算支出情況說明

十、國有資本經營預算支出情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分  2019年部門預算報表

表1. 部門收支總表

表1-1. 部門收入總表

表1-2. 部門支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3. 一般公共預算支出預算表

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4. 政府性基金支出預算表

表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5. 國有資本經營預算支出預算表

第三部分  2019年部門預算項目支出績效目標表

表6.部門預算項目支出績效目標表

遂寧日報社2019年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

(一)遂寧日報社職能簡介

1.負責中共遂寧市委機關報《遂寧日報》及其子報子刊(《遂寧日報·區縣專刊》、《遂寧宣傳》等內刊雜志)的編輯出版;負責主管主辦遂寧新聞網、遂寧客戶端及遂寧發布等新媒體矩陣,負責新聞宣傳事業發展、媒體宣傳陣地建設,履行新聞宣傳報道職能、輿論監督職能,當好黨委、政府和人民的喉舌、耳目。

2.負責所屬媒體及企業相關國有文化資產經營管理;負責與媒體宣傳相關的廣告、發行、印刷等傳媒文化產業、創意文化產業及網絡文化新媒體產業發展,負責公共傳媒文化產品開發建設;履行傳媒文化產業發展職能。

3、負責新聞宣傳及傳媒創意文化人才隊伍建設;完成上級交辦的其他任務。

(二)遂寧日報社2019年重點工作

一、大力推進媒體深度融合發展,牢牢搶占輿論主陣地,為加快建設成渝發展主軸綠色經濟強市提供思想輿論支持。按照中、省、市媒體融合發展的總體部署,加快新型黨媒建設步伐,牢牢搶占新聞輿論主陣地和網絡意識形態主陣地,切實肩負好黨報的政治責任,充分發揮主流輿論的引領作用。結合智慧城市建設,大力建設智慧媒體。對已建成投入運行的全媒體智慧采編管理系統,進一步優化完善提升;積極爭取上級支持,著力實施媒體大數據中心項目建設,加大人工智能、大數據、AR、VR、區塊鏈等新技術運用;加大遂寧客戶端等新媒體推廣力度,全面提升傳播覆蓋面;完善“遂報融媒小廚”生產運行機制,優化融媒體組織架構和業務工作流程,完善融媒體績效考評體系,大力提升新聞融合生產能力,為加快建設成渝發展主軸綠色經濟強市營造良好輿論氛圍。

二、提升圍繞中心、服務大局的能力,切實有效提升重大主題宣傳的影響力、傳播力、公信力和引導力,為建設成渝發展主軸綠色經濟強市凝心聚力。深入貫徹落實中、省、市宣傳思想工作會議精神,以習近平總書記“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”指示為指引,切實履行好黨報媒體的主業主責,把圍繞中心、服務大局始終擺在首位。進一步優化完善報紙版面,新聞網、客戶端頁面欄目設置,確保市委、市政府重大主題宣傳上規模、提質量。要進一步強化系統策劃,落實領導領題責任制,細化落實采、編、審、發責任制,明確“時質效”要求,以項目工作制切實推進內容產品創新,傳播方式創新。以深入做好市委七屆六次全會精神縱深策劃宣傳報道為主線,持續推出基層一線貫徹落實全會精神的典型故事、貫徹落實全會精神的新聞調查、貫徹全會精神的理論學習的解讀報道。做好市直機關“查問題、講擔當、提效能”作風整治行動,慶祝建國七十周年等主題宣傳報道。全年重點圍繞市委、市政府重大決策部署、重要中心工作、重大主題活動、重要會議,做好深度策劃融媒體報道,開展好重大主題宣傳報道工作。

三、深入推進城市品牌營銷,切實提升對外宣傳實效,有力有效講好遂寧故事、傳播好遂寧聲音。圍繞市委七屆六次全會提出的富民強市“12345”新戰略、新格局、新態勢、新體系,圍繞“成渝發展主軸綠色經濟強市”、“成渝經濟區最具活力城市”、“西部投資首選地”、“綠色宜居幸福城、現代產業創新城、觀音文化旅游城”等城市形象,主動作為,創新作為,為講好遂寧故事、傳播好遂寧聲音發揮好新型黨媒的積極作用,切實增強城市知名度和影響力。積極對接中省媒體,系統策劃重大外宣主題,系統策劃推出城市品牌營銷外宣新聞作品在中、省媒體刊發,加強城市品牌宣傳。協調各區縣、園區,計劃組織實施綠色國際馬拉松賽、觀音主題燈會展等大型城市品牌營銷活動。創意出品系列文化外宣產品,做好《遂寧史畫》城市文化外宣品推廣。

四、全面深化報業體制改革,為建設新型主流媒體和新型媒體集團提供動力支撐。切實推進事企分開、管辦分離,做實事業法人主體,配套解決好干部人事、勞動用工、收入分配、社會保障等方面的具體問題,充分激發事業和企業主體內在發展活力。搭建產業融合發展平臺,加大項目招商引資力度,實施博創融城·創智經濟產業園項目,為報業創新轉型發展提供支撐。     

二、部門預算單位構成

遂寧日報社無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,遂寧日報社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出。遂寧日報社2019年收支總預算307.87萬元,較2018年收支預算總數增加76萬元,主要是增加了上年財政應返還額度。

(一)收入預算情況

遂寧日報社2019年收入預算307.87萬元,其中:上年結轉75.55萬元,占24.54%;一般公共預算撥款收入232.32萬元,占75.46%。

(二)支出預算情況

遂寧日報社2019年支出預算307.87萬元,其中:基本支出190.52萬元,占61.88%;項目支出117.35萬元,占38.12%。

四、財政撥款收支預算情況說明

遂寧日報社,2019年收支總預算307.87萬元,較2018年收支預算總數增加76萬元,主要是增加了上年財政應返還額度。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入232.32萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入75.55萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出283.83萬元、社會保障和就業支出24.04萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

遂寧日報社2019年收支總預算232.32萬元,較2018年收支預算總數增加0.45萬元,主要是增加了商品和服務支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出208.28萬元,占89.65%;社會保障和就業支出24.04萬元,占10.35%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項):2019年預算數為208.28萬元,主要用于:單位正常運轉和項目開展。其中:基本支出166.48萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;項目支出41.8萬元,包括:新華網絡費、《遂寧在線》,《遂寧官方微博》,《遂寧官方微信》運行費用。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項)2019年預算數為23.48萬元,主要用于繳納養老保險費。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為0.56萬元,主要用于退休人員支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

遂寧日報社2019年一般公共預算基本支出190.52萬元,其中:

人員經費163.61萬元,主要包括:基本工資76.13萬元、津貼補貼64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.48萬元。

公用經費26.91萬元,主要包括:培訓費2.72萬元、其他商品和服務支出24.19萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

遂寧日報社2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

遂寧日報社2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數2.72萬元,其中:會議費0萬元,培訓費2.72萬元,差旅費0萬元。

(一)會議費與2018年預算持平,均為0萬元。

(二)培訓費較2018年預算增長7.5%。主要原因是增加通訊員培訓。

(三)差旅費與2018年預算持平,均為0萬元。

九、政府性基金預算支出情況說明

遂寧日報社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算支出情況說明

遂寧日報社2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

遂寧日報社2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年遂寧日報社全部專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十二、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.財政應返還額度:指實行國庫集中支付的事業單位應收財政返還的資金額度。

責任編輯:杜鵑    編輯:莫莉

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